Directeur Contrôle Interne - Montréal, Canada - Ovivo

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Montréal, Canada

2 weeks ago

Sophia Lee

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Sophia Lee

beBee Recruiter


Description
**Quelle est l'opportunité?**

Chez Ovivo, nous vous offrons la possibilité d'élargir vos compétences et votre expérience professionnelle tout en collaborant avec des experts mondiaux du traitement de l'eau. En tant que Directeur, Contrôle Interne, vous pourrez mettre à profit vos compétences analytiques et votre souci du détail dans un contexte international (18 pays).

Rejoindre Ovivo, c'est faire partie d'une équipe mondiale de professionnels innovants et passionnés qui s'engagent à préserver l'eau, la ressource la plus essentielle de notre planète. Cela signifie également combiner nos efforts et nos talents vers un avenir plus durable - ensemble.

Le poste est basé au siège social situé au centre-ville de Montréal et nous bénéficions d'un modèle de travail hybride flexible avec deux jours par semaine au bureau.

Résumé du poste

Ovivo est à la recherche d'un Directeur Contrôle interne pour se joindre à notre équipe. Cette personne apportera son expertise technique dans l'analyse critique des activités d'audit et de contrôle interne dans le but d'améliorer les processus et de formuler des recommandations qui répondent aux préoccupations au niveau opérationnel, stratégique et des risques. Relevant directement du Vice-président Comptabilité, ce rôle est un contributeur clé à une gouvernance d'entreprise solide.

Ovivo disposait auparavant d'une fonction d'audit interne lorsqu'elle était une entreprise publique, mais l'a abandonnée après la privatisation. Compte tenu de la croissance de l'entreprise au cours des dernières années, nous souhaitons réintroduire une fonction d'audit interne pour garantir et confirmer le bon niveau de contrôles au sein de l'organisation. La personne sera seule au niveau du contrôle interne dans l'entreprise.

**Quel est le rôle ?**
- Mise en place d'une fonction d'audit interne
- Faire l'évaluation de la documentation disponible dans l'organisation;
- Soutenir l'élaboration de la documentation pour les processus opérationnels clés au sein des opérations et identifier les contrôles importants qui doivent être en place;
- Planification et réalisation de l'audit:

- Soutenir l'élaboration, la maintenance et l'examen du plan d'audit interne en garantissant l'alignement avec les objectifs stratégiques;
- Coordonner et/ou compléter les audits selon le plan d'audit interne et en collaboration avec les intervenants internes;
- Fournir un reporting à la direction sur l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des processus de contrôle de ses activités et de gestion de ses risques et ce, dans les domaines définis dans le plan d'audit interne.
- Faire le suivi des recommandations de l'audit interne pour garantir que les problèmes sont résolus par la direction dans un délai approprié;
- Planifier des projets d'audit basés sur une évaluation des risques;
- Identifier, prioriser et évaluer les risques majeurs;
- Préparer des rapports d'audits qui communiquent de manière adéquate les conclusions de l'audit.
- Pratiques de contrôle interne et d'audit:

- Fiabilité des informations et rapports financiers et de gestion;
- Le respect des lois, réglementations, politiques, plans et contrats;
- Efficacité des opérations;
- Évaluer les niveaux de tolérance au risque pour les domaines internes et s'assurer que des contrôles adéquats sont en place pour réduire les risques;
- Enquêter sur les observations d'audit pour identifier la cause profonde des déficiences des contrôles;
- Évaluer les contrôles financiers, les systèmes de reporting et les processus de conformité;
- Effectuer des tests sur l'efficacité des contrôles et des procédures de divulgation;
- Évaluer l'adéquation du système de contrôle interne pour atteindre les objectifs.
- Leadership et collaboration:

- Participer à des assignations spéciales de consultation à la demande de la direction et demeurant dans la spécialité de contrôle interne;
- Se tenir à jour et contribuer aux priorités stratégiques, aux processus de gouvernance et de gestion des risques, aux opérations commerciales et à l'environnement de risque, ainsi qu'à l'évolution des réglementations et aux risques émergents ;
- Communiquer et impliquer les parties prenantes de manière diplomatique, dans les discussions sur les observations, les risques et les recommandations d'audit.
- Le poste requiert des déplacements à l'étranger sur une base occasionnelle.

**Est-ce que ceci vous ressemble?**
- Le titre CPA est un atout;
- 10 ans d'expérience pertinente, idéalement en contrôle interne;
- Avoir participé à la mise en place d'un processus d'audit interne est un atout important.
- Avoir de l'expérience en société publique est un atout important;
- Compréhension experte des processus et pratiques d'audit ;
- Une combinaison équivalente de ce qui précède peut être appropriée.

Vous ne répondez pas à toutes les exigences ? Si vous avez un fort se

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