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    Gestionnaire Senior de l'observation Fiscale - Not specified, Canada - Bristol Myers Squibb

    Bristol Myers Squibb
    Bristol Myers Squibb Not specified, Canada

    3 weeks ago

    Default job background
    TEMPORARY
    Description
    Working with Us
    Challenging. Meaningful. Life-changing. Those aren't words that are usually associated with a job. But working at Bristol Myers Squibb is anything but usual. Here, uniquely interesting work happens every day, in every department. From optimizing a production line to the latest breakthroughs in cell therapy, this is work that transforms the lives of patients, and the careers of those who do it. You'll get the chance to grow and thrive through opportunities uncommon in scale and scope, alongside high-achieving teams rich in diversity. Take your career farther than you thought possible.

    Bristol Myers Squibb recognizes the importance of balance and flexibility in our work environment. We offer a wide variety of competitive benefits, services and programs that provide our employees with the resources to pursue their goals, both at work and in their personal lives. Read more: .

    Poste: Gestionnaire Senior de l'observation Fiscale Lieu: Montréal (Saint-Laurent), Québec Type de poste: Permanent Chez Bristol Myers Squibb, nous sommes inspiré(e)s par une seule vision : transformer la vie des patients grâce à la science. Dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie, de l'immunologie et des maladies cardiovasculaire et l'un des pipelines les plus prometteurs de l'industrie, chacun(e) de nos collègues passionné(e)s contribue aux innovations qui entraînent des changements significatifs. Nous apportions une touche humaine à chaque traitement dont nous sommes les pionniers. Rejoignez-nous et faites la différence.

    Résumé du poste Le ou la titulaire du poste est responsable de diriger l'observation fiscale pour le marché canadien. Il ou elle a notamment pour tâche de gérer la préparation des demandes fiscales pour les États-Unis et les exigences locales des déclarations de revenus (impôts, taxes indirectes, documentation sur les prix de transfert). Ce poste est axé sur la bonne gestion du risque fiscal, la production de déclarations fiscales, la gestion des demandes et des audits des administrations fiscales, le respect des délais internes ou gouvernementaux, l'allocation efficace des ressources pour atteindre les objectifs budgétaires et l'harmonisation des exigences mondiales avec les réglementations locales. Notre organisation suit une structure de travail hybride où les employés peuvent travailler à distance ou au bureau 50 % du temps.

    Responsabilité principales
    • Préparer et superviser les diverses demandes fiscales et tous les aspects des exigences locales de conformité (impôt sur les bénéfices des sociétés et taxes de vente, du Canada).
    • Assurer la planification et l'exécution efficace des exigences locales en matière de conformité fiscale, y compris la préparation et des déclarations de revenus en mobilisant les ressources internes et externes, ainsi que la préparation et des différentes feuillets fiscaux (T4A, NR4, TVA).
    • Soutenir et mettre en œuvre des projets et des initiatives en matière de fiscalité.
    • Veiller à l'application correcte des règles comptables et de la législation fiscale pour les états financiers conformément aux normes de l'entreprise et à la législation locale. Détecter, mettre en œuvre et signaler les changements législatifs
    • Fournir des conseils et des renseignements fiscaux sur les activités de l'entreprise.
    • Amorcer et soutenir la préparation de la documentation sur les prix de transfert en collaboration avec les conseillers externes, les équipes financières et commerciales locales pour les entités canadiennes appropriées.
    • Soutenir et coordonner les vérifications et les demandes fiscales locales ou internationales.
    • Communiquer et négocier avec les administrations fiscales (audit, appels, autorité compétente, APA).
    • Préparation des informations fiscales annuelles à inclure dans les états financiers, y compris le calcul des impôts reportés et la provision d'impôt.
    • Appuyer la stratégie de normalisation et d'automatisation, d'amélioration continue et de gestion des risques.
    • Se tenir au courant des lois pertinentes, en effectuant notamment des recherches sur les questions techniques au fur et à mesure qu'elles se présentent.
    • Cerner de façon proactive les principaux problèmes fiscaux et prendre la responsabilité de proposer des solutions efficaces.
    • Favoriser une culture organisationnelle de haut niveau qui met l'accent sur le client, le travail d'équipe, l'orientation externe et la responsabilité individuelle.
    Qualification et expérience
    • Baccalauréat en comptabilité avec titre de CPA.
    • Maîtrise en fiscalité est un atout majeur.
    • Au moins cinq à sept ans d'expérience professionnelle dans un grand cabinet de comptables agréés (idéalement au service de l'impôt) ou expérience de travail équivalente en lien avec l'imposition de multinationales.
    • Connaissance particulière des opérations transfrontalières canadiennes entrantes et sortantes et des processus des autorités compétentes canadiennes.
    • La maîtrise de l'anglais et du français (techniques et courants) est essentielle.
    • Connaissance des principes comptables, des exigences de vérification et de divulgation des états financiers.
    • Expérience et aisance à traiter avec les autorités gouvernementales à tous les niveaux.
    • Compréhension des normes comptables américaines.
    • Esprit d'équipe, solides compétences en leadership et capacité à communiquer avec les autres et à travailler avec un minimum de supervision.
    • Grande aptitude pour l'analyse et la résolution de problèmes.
    • Excellent sens de l'organisation.
    • Capacité à respecter les échéances et à travailler sous pression.
    • Entregent et excellentes compétences en rédaction et en communication
    • Capacité à gérer efficacement les situations ambiguës et les problèmes complexes.
    • Aisance à se forger une vision d'ensemble tout en traitant des détails pertinents.
    • Capacité à composer avec la complexité des équipes et des communications internationales ou diversifiées.
    Autres informations
    • Heures de travail irrégulières, prise en charge de multiples projets dont les échéanciers se chevauchent et simulations budgétaires en fonction des cycles économiques
    • Travail avec de nombreuses agences externes et de nombreux clients externes.
    Pourquoi postuler À travers le monde, nous sommes passionné(e)s par la volonté d'avoir un impact sur la vie des patients atteints de maladies graves. Nos valeurs communes de passion, d'innovation, d'urgence, de responsabilité, d'inclusion et d'intégrité font ressortir le potentiel le plus élevé de chacun(e) de nos collègues.

    Bristol Myers Squibb reconnaît l'importance de l'équilibre et de la flexibilité dans notre environnement de travail. Nous offrons une grande variété d'avantages, de services et de programmes compétitifs qui fournissent à nos employé(e)s les ressources nécessaires pour poursuivre leurs objectifs, tant au travail que dans leur vie personnelle.

    Nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitae en ligne et nous nous ferons un plaisir de vous contacter si votre candidature est retenue pour une entrevue dans nos bureaux de Saint-Laurent. Au plaisir de vous rencontrer

    Position: Senior Tax Manager Location: Montreal (Saint-Laurent), Quebec Job type: Permanent At Bristol Myers Squibb, we are inspired by a single vision - transforming patients' lives through science. In oncology, hematology, immunology, and cardiovascular disease - and one of the most diverse and promising pipelines in the industry - each of our passionate colleagues contribute to innovations that drive meaningful change. We bring a human touch to every treatment we pioneer. Join us and make a difference.

    Position Summary This position is responsible for managing all tax compliance for the Canadian market. This includes managing both the preparation of US reporting submissions and local tax filing requirements (direct and indirect taxes, transfer price documentation). This role focuses on properly managing tax risk, filing accurate returns, managing inquiries and audits from the local tax authorities, meeting internal or jurisdictional tax deadlines, efficiently managing resources to achieve budget targets and aligning global requirements with local regulations.

    Key Responsibilities
    • Responsible for US tax reporting submissions and all aspects of local compliance requirements (corporate income tax and value-added tax).
    • Ensures effective planning and execution of local tax compliance requirements, including preparation and review of tax returns by managing internal and external resources, and preparation and review of different tax filing (T4A, NR4, VAT returns).
    • Support and execute the implementation of tax projects and initiatives.
    • Ensure accounting rules and tax legislation are properly applied for both management and statutory accounts in compliance with corporate standards and local legislation. Identify, implement, and report changes in legislation.
    • Provide tax specific advice and information on business operations.
    • Initiate and support the preparation of Transfer Price documentation in liaison with external advisors, local finance and commercial teams for the proper Canadian entities.
    • Support and coordinate local or international tax audits and inquiries.
    • Liaise and negotiate with tax authorities (Audit, Appeals, Competent Authority, APA).
    • . click apply for full job details